山王镇2025年部门预算
淮南市八公山区山王镇人民政府2025年部门预算
2025年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2025年度主要工作任务
第二部分 2025年部门预算表
1.淮南市八公山区山王镇人民政府2025年收支总表
2.淮南市八公山区山王镇人民政府2025年收入总表
3.淮南市八公山区山王镇人民政府2025年支出总表
4.淮南市八公山区山王镇人民政府2025年财政拨款收支总表
5.淮南市八公山区山王镇人民政府2025年一般公共预算支出表
6.淮南市八公山区山王镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表
7.淮南市八公山区山王镇人民政府2025年政府性基金预算支出表
8.淮南市八公山区山王镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表
9.淮南市八公山区山王镇人民政府2025年项目支出表
10.淮南市八公山区山王镇人民政府2025年政府采购支出表
11.淮南市八公山区山王镇人民政府2025年政府购买服务支出表
第三部分 2025年部门预算情况说明
1.关于2025年收支总表的说明
2.关于2025年收入总表的说明
3.关于2025年支出总表的说明
4.关于2025年财政拨款收支总表的说明
5.关于2025年一般公共预算支出表的说明
6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2025年项目支出表的说明
10.关于2025年政府采购支出表的说明
11.关于2025年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。
(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业。
(三)依法管理本级财政、执行本级预算。
(四)为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。
(五)保护国有资产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保护各种组织的合法权益。
(六)开展社会主义民主与法制教育,加强社会治安综合治理,调解民事纠纷,维护社会秩序。
(七)推行计划生育,控制人口增长,保护妇女、儿童和老人的合法权益。
(八)负责民政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作,办理兵役事项。
(九)承办上级人民政府交办的其他事项。
二、单位预算构成
从预算单位构成看,淮南市八公山区山王镇人民政府2025年度单位预算仅包括本级预算,无其他下属单位预算。
三、2025年度主要工作任务
(一)高度重视意识形态工作
(二)抓好思想载体建设
(三)增强意识尽职责
(四)从严管理强队伍
(五)开展服务增成效
(六)聚焦创新树品牌
(七)紧抓廉政不放松
第二部分 2025年单位预算表
部门(单位)公开表1
淮南市八公山区山王镇人民政府2025年收支总表
单位:万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1489.5 |
一、一般公共服务支出 |
102.2 |
|
其中:中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
4.8 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中:中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
12.2 |
|
其中:中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
114.3 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
23.2 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
1512.3 |
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
2035.2 |
|
其中:事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
52.4 |
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
3410.1 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
55.4 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
7.7 |
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
1489.5 |
本 年 支 出 小 计 |
7329.9 |
|
上年结转数 |
5007.8 |
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
3799.9 |
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
1207.9 |
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
6497.3 |
支 出 总 计 |
7329.9 |
部门(单位)公开表2
淮南市八公山区山王镇人民政府2025年收入总表
单位:万元
|
部门(单位)名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
|
淮南市山王镇人民政府 |
6,497.3 |
1,489.5 |
1,489.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5,007.8 |
3,799.9 |
1,207.9 |
|
|
|
|
淮南市山王镇人民政府 |
6,497.3 |
1,489.5 |
1,489.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5,007.8 |
3,799.9 |
1,207.9 |
|
|
|
部门(单位)公开表3
淮南市八公山区山王镇人民政府2025年支出总表
单位:万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
102.2 |
|
102.2 |
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
10.2 |
|
10.2 |
|
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
10.2 |
|
10.2 |
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
40.0 |
|
40.0 |
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
40.0 |
|
40.0 |
|
|
|
|
20134 |
统战事务 |
52.0 |
|
52.0 |
|
|
|
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
52.0 |
|
52.0 |
|
|
|
|
203 |
国防支出 |
4.8 |
|
4.8 |
|
|
|
|
20306 |
国防动员 |
4.8 |
|
4.8 |
|
|
|
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
4.8 |
|
4.8 |
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
12.2 |
|
12.2 |
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
12.2 |
|
12.2 |
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
4.2 |
|
4.2 |
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
8.0 |
|
8.0 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
114.3 |
82.8 |
31.5 |
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
26.0 |
|
26.0 |
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
26.0 |
|
26.0 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
79.0 |
79.0 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
12.4 |
12.4 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.4 |
44.4 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.2 |
22.2 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
3.8 |
3.8 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
3.8 |
3.8 |
|
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
5.5 |
|
5.5 |
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
5.5 |
|
5.5 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
23.2 |
23.2 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.2 |
23.2 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.3 |
12.3 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.9 |
6.9 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.0 |
4.0 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,512.3 |
|
1,512.3 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
70.0 |
|
70.0 |
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
30.0 |
|
30.0 |
|
|
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
40.0 |
|
40.0 |
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
242.2 |
|
242.2 |
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
242.2 |
|
242.2 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,196.7 |
|
1,196.7 |
|
|
|
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
68.2 |
|
68.2 |
|
|
|
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
1,128.6 |
|
1,128.6 |
|
|
|
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
3.4 |
|
3.4 |
|
|
|
|
2121302 |
城市环境卫生 |
3.4 |
|
3.4 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
2,035.2 |
599.7 |
1,435.5 |
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
1,892.7 |
599.7 |
1,293.0 |
|
|
|
|
2130101 |
行政运行 |
945.1 |
599.7 |
345.4 |
|
|
|
|
2130126 |
农村社会事业 |
115.0 |
|
115.0 |
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
832.6 |
|
832.6 |
|
|
|
|
21303 |
水利 |
1.0 |
|
1.0 |
|
|
|
|
2130316 |
农村水利 |
1.0 |
|
1.0 |
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
33.2 |
|
33.2 |
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
20.0 |
|
20.0 |
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
13.2 |
|
13.2 |
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
108.3 |
|
108.3 |
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
108.3 |
|
108.3 |
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
52.4 |
|
52.4 |
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
52.4 |
|
52.4 |
|
|
|
|
2140104 |
公路建设 |
20.7 |
|
20.7 |
|
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
31.7 |
|
31.7 |
|
|
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
3,410.1 |
|
3,410.1 |
|
|
|
|
22001 |
自然资源事务 |
3,410.1 |
|
3,410.1 |
|
|
|
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
3,410.1 |
|
3,410.1 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
55.4 |
55.4 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
55.4 |
55.4 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
33.4 |
33.4 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
22.1 |
22.1 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
7.7 |
|
7.7 |
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
7.7 |
|
7.7 |
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1.0 |
|
1.0 |
|
|
|
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
6.7 |
|
6.7 |
|
|
|
|
|
合计 |
7,329.9 |
761.1 |
6,568.8 |
|
|
|
部门(单位)公开表4
淮南市八公山区山王镇人民政府2025年财政拨款收支总表
单位:万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1,489.5 |
一、本年支出 |
7,329.9 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
1,489.5 |
(一)一般公共服务支出 |
102.2 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
4.8 |
|
|
|
(四)公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
5,007.8 |
(五)教育支出 |
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
3,799.9 |
(六)科学技术支出 |
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
1,207.9 |
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
12.2 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(八)社会保障和就业支出 |
114.3 |
|
|
|
(九)卫生健康支出 |
23.2 |
|
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
1,512.3 |
|
|
|
(十二)农林水支出 |
2,035.2 |
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
52.4 |
|
|
|
(十四)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
|
(十七)援助其他地区支出 |
|
|
|
|
(十八)自然资源海洋气象等支出 |
3,410.1 |
|
|
|
(十九)住房保障支出 |
55.4 |
|
|
|
(二十)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
(二十一)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
(二十二)预备费 |
|
|
|
|
(二十三)其他支出 |
7.7 |
|
|
|
(二十四)转移性支出 |
|
|
|
|
(二十五)债务还本支出 |
|
|
|
|
(二十六)债务付息支出 |
|
|
|
|
(二十七)债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
(一)一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
(二)政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
(三)国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
6,497.3 |
支 出 总 计 |
7,329.9 |
部门(单位)公开表5
淮南市八公山区山王镇人民政府2025年一般公共预算支出表
单位:万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
102.2 |
|
|
|
102.2 |
|
20106 |
财政事务 |
10.2 |
|
|
|
10.2 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
10.2 |
|
|
|
10.2 |
|
20132 |
组织事务 |
40.0 |
|
|
|
40.0 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
40.0 |
|
|
|
40.0 |
|
20134 |
统战事务 |
52.0 |
|
|
|
52.0 |
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
52.0 |
|
|
|
52.0 |
|
203 |
国防支出 |
4.8 |
|
|
|
4.8 |
|
20306 |
国防动员 |
4.8 |
|
|
|
4.8 |
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
4.8 |
|
|
|
4.8 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
12.2 |
|
|
|
12.2 |
|
20701 |
文化和旅游 |
12.2 |
|
|
|
12.2 |
|
2070109 |
群众文化 |
4.2 |
|
|
|
4.2 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
8.0 |
|
|
|
8.0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
114.3 |
82.8 |
82.8 |
|
31.5 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
26.0 |
|
|
|
26.0 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
26.0 |
|
|
|
26.0 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
79.0 |
79.0 |
79.0 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
12.4 |
12.4 |
12.4 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.4 |
44.4 |
44.4 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.2 |
22.2 |
22.2 |
|
|
|
20808 |
抚恤 |
3.8 |
3.8 |
3.8 |
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
3.8 |
3.8 |
3.8 |
|
|
|
20820 |
临时救助 |
5.5 |
|
|
|
5.5 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
5.5 |
|
|
|
5.5 |
|
210 |
卫生健康支出 |
23.2 |
23.2 |
23.2 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.2 |
23.2 |
23.2 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.3 |
12.3 |
12.3 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.9 |
6.9 |
6.9 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.0 |
4.0 |
4.0 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
312.2 |
|
|
|
312.2 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
70.0 |
|
|
|
70.0 |
|
2120101 |
行政运行 |
30.0 |
|
|
|
30.0 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
40.0 |
|
|
|
40.0 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
242.2 |
|
|
|
242.2 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
242.2 |
|
|
|
242.2 |
|
213 |
农林水支出 |
2,035.2 |
599.7 |
570.0 |
29.7 |
1,435.5 |
|
21301 |
农业农村 |
1,892.7 |
599.7 |
570.0 |
29.7 |
1,293.0 |
|
2130101 |
行政运行 |
945.1 |
599.7 |
570.0 |
29.7 |
345.4 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
115.0 |
|
|
|
115.0 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
832.6 |
|
|
|
832.6 |
|
21303 |
水利 |
1.0 |
|
|
|
1.0 |
|
2130316 |
农村水利 |
1.0 |
|
|
|
1.0 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
33.2 |
|
|
|
33.2 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
20.0 |
|
|
|
20.0 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
13.2 |
|
|
|
13.2 |
|
21307 |
农村综合改革 |
108.3 |
|
|
|
108.3 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
108.3 |
|
|
|
108.3 |
|
214 |
交通运输支出 |
52.4 |
|
|
|
52.4 |
|
21401 |
公路水路运输 |
52.4 |
|
|
|
52.4 |
|
2140104 |
公路建设 |
20.7 |
|
|
|
20.7 |
|
2140106 |
公路养护 |
31.7 |
|
|
|
31.7 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
3,410.1 |
|
|
|
3,410.1 |
|
22001 |
自然资源事务 |
3,410.1 |
|
|
|
3,410.1 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
3,410.1 |
|
|
|
3,410.1 |
|
221 |
住房保障支出 |
55.4 |
55.4 |
55.4 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
55.4 |
55.4 |
55.4 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
33.4 |
33.4 |
33.4 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
22.1 |
22.1 |
22.1 |
|
|
|
|
合计 |
6,122.0 |
761.1 |
731.4 |
29.7 |
5,360.9 |
部门(单位)公开表6
淮南市八公山区山王镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表
单位:万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
708.7 |
708.7 |
|
|
30101 |
基本工资 |
116.3 |
116.3 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
84.2 |
84.2 |
|
|
30103 |
奖金 |
77.9 |
77.9 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
32.0 |
32.0 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
44.4 |
44.4 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
22.2 |
22.2 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.2 |
19.2 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.0 |
4.0 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.1 |
1.1 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
33.4 |
33.4 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
274.1 |
274.1 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
29.7 |
|
29.7 |
|
30201 |
办公费 |
14.0 |
|
14.0 |
|
30228 |
工会经费 |
2.5 |
|
2.5 |
|
30239 |
其他交通费用 |
13.2 |
|
13.2 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
22.7 |
22.7 |
|
|
30302 |
退休费 |
18.9 |
18.9 |
|
|
30305 |
生活补助 |
3.8 |
3.8 |
|
|
|
合计 |
761.1 |
731.4 |
29.7 |
部门(单位)公开表7
淮南市八公山区山王镇人民政府2025年政府性基金预算支出表
单位:万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,200.1 |
|
1,200.1 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,196.7 |
|
1,196.7 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
68.2 |
|
68.2 |
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
1,128.6 |
|
1,128.6 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
3.4 |
|
3.4 |
|
2121302 |
城市环境卫生 |
3.4 |
|
3.4 |
|
229 |
其他支出 |
7.7 |
|
7.7 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
7.7 |
|
7.7 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1.0 |
|
1.0 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
6.7 |
|
6.7 |
|
|
合计 |
1,207.9 |
|
1,207.9 |
部门(单位)公开表8
|
淮南市八公山区山王镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
合计 |
|
|
|
|
||||
|
注:淮南市八公山区山王镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。 |
|
|||||||
部门(单位)公开表9
淮南市八公山区山王镇人民政府2025年项目支出表
单位:万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
特定目标类 |
2023年度省级扶持发展新型农村集体经济资金 |
淮南市山王镇人民政府 |
13.2 |
|
|
|
13.2 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2023年耕地保护补偿激励专项费用 |
淮南市山王镇人民政府 |
10.1 |
|
|
|
10.1 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2023年困难重度残疾人家庭无障碍改造资金 |
淮南市山王镇人民政府 |
6.7 |
|
|
|
|
6.7 |
|
|
|
|
特定目标类 |
2023年人居环境整治及美丽乡村建设市级资金(第二批) |
淮南市山王镇人民政府 |
20.2 |
|
|
|
|
20.2 |
|
|
|
|
特定目标类 |
2023年省财政农村人居环境建设补助资金 |
淮南市山王镇人民政府 |
176.4 |
|
|
|
|
176.4 |
|
|
|
|
特定目标类 |
2023年市级人居环境整治及美丽乡村建设 |
淮南市山王镇人民政府 |
68.2 |
|
|
|
|
68.2 |
|
|
|
|
特定目标类 |
2023年乡镇财政资金监管经费 |
淮南市山王镇人民政府 |
0.2 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2024_困难群众救助_临时救助 |
淮南市山王镇人民政府 |
5.5 |
|
|
|
5.5 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2024年创建全国文明城市工作专项经费 |
淮南市山王镇人民政府 |
3.4 |
|
|
|
|
3.4 |
|
|
|
|
特定目标类 |
2024年度山王镇适老化改造项目资金 |
淮南市山王镇人民政府 |
1.0 |
|
|
|
|
1.0 |
|
|
|
|
特定目标类 |
2024年耕地保护补偿激励专项资金 |
淮南市山王镇人民政府 |
100.0 |
|
|
|
100.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2024年和美乡村(农村人居环境)建设市级资金 |
淮南市山王镇人民政府 |
182.0 |
|
|
|
|
182.0 |
|
|
|
|
特定目标类 |
2024年省级水利补助资金(农村饮水工程维修养护)) |
淮南市山王镇人民政府 |
20.0 |
|
|
|
20.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2024年市级农村公益事业财政奖补资金 |
淮南市山王镇人民政府 |
37.0 |
|
|
|
37.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 |
淮南市山王镇人民政府 |
8.0 |
|
|
|
8.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2024年重点生态保护修复治理(历史遗留废弃矿山生态修复示范工程) |
淮南市山王镇人民政府 |
600.0 |
|
|
|
600.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2025_村级支出 |
淮南市山王镇人民政府 |
345.4 |
345.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
安徽省重点生态保护修复(八公山地质生态公园山水林田湖草沙一体化保护修复工程) |
淮南市山王镇人民政府 |
1,500.0 |
|
|
|
1,500.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
安徽省重点生态保护修复(狮子山废弃矿山生态修复) |
淮南市山王镇人民政府 |
1,200.0 |
|
|
|
1,200.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
城市社区服务群众经费 |
淮南市山王镇人民政府 |
40.0 |
40.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
城市社区工作经费 |
淮南市山王镇人民政府 |
40.0 |
40.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
成品油价格和税费改革市县增量资金(2024年省级交通运输专项(农村公路建设、农村公路养护)) |
淮南市山王镇人民政府 |
20.7 |
|
|
|
20.7 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
和美乡村精品示范村建设市级资金 |
淮南市山王镇人民政府 |
500.0 |
|
|
|
|
500.0 |
|
|
|
|
特定目标类 |
和美乡村省级中心村建设 |
淮南市山王镇人民政府 |
150.0 |
|
|
|
|
150.0 |
|
|
|
|
特定目标类 |
美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金——区级配套调剂 |
淮南市山王镇人民政府 |
4.2 |
|
|
|
4.2 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
农村厕所革命整体推进财政奖补资金 |
淮南市山王镇人民政府 |
115.0 |
|
|
|
115.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
农村独(双)女医疗保险 |
淮南市山王镇人民政府 |
26.0 |
26.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
农村公路养护工程补助 |
淮南市山王镇人民政府 |
4.7 |
|
|
|
4.7 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
农村人居环境整治“百日攻坚”行动考核奖补 |
淮南市山王镇人民政府 |
100.0 |
|
|
|
|
100.0 |
|
|
|
|
特定目标类 |
农村综合改革转移支付(2024年一事一议) |
淮南市山王镇人民政府 |
71.3 |
|
|
|
71.3 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
山王镇闪冲和美乡村经费 |
淮南市山王镇人民政府 |
832.6 |
|
|
|
832.6 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
山王镇运转工作经费 |
淮南市山王镇人民政府 |
30.0 |
30.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
市级农村公路养护工程 |
淮南市山王镇人民政府 |
27.0 |
|
|
|
27.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
市级少数民族发展资金 |
淮南市山王镇人民政府 |
52.0 |
|
|
|
52.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
水价综合改革费用 |
淮南市山王镇人民政府 |
1.0 |
|
|
|
1.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
武装部工作经费 |
淮南市山王镇人民政府 |
4.8 |
4.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
乡镇财政资金监管 |
淮南市山王镇人民政府 |
10.0 |
|
|
|
10.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
乡镇环卫市场化资金 |
淮南市山王镇人民政府 |
242.2 |
242.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
6,568.8 |
728.4 |
|
|
4,632.5 |
1,207.9 |
|
|
|
部门(单位)公开表10
|
淮南市八公山区山王镇人民政府2025年政府采购支出表 单位:万元
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门(单位)公开表11
|
淮南市八公山区山王镇人民政府2025年政府购买服务支出表 单位:万元 |
|
||||||
|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
注:淮南市八公山区山王镇人民政府没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于2025年收支总表的说明
按照综合预算的原则,淮南市八公山区山王镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市八公山区山王镇人民政府2025年收支总预算1489.5万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入,支出包括:一般公共服务支出、国防支出,文化旅游体育与传媒支出,社会保障和就业支出,卫生健康支出,城乡社区支出,农林水支出,交通运输支出,自然资源海洋气象等支出,住房保障支出,其他支出。
二、关于2025年收入总表的说明
淮南市八公山区山王镇人民政府2025年收入预算6497.3万元,其中,本年收入1489.5万元,上年结转收入5007.8万元。
(一)本年收入1489.5万元,主要包括:一般公共预算拨款收入1489.5万元,占100%,比2024年预算减少401万元,下降21%,下降原因主要是厉行节约;
(二)上年结转收入5007.8万元,主要包括:一般公共预算拨款收入3799.9万元,占76%,比2024年预算增加3417.4万元,增长900%,增长原因主要是2024年部分工程款项无法清算,进行结转;政府性基金预算拨款收入1207.9万元,占24%,比2024年预算增加765万元,增长170%,增长原因主要是2024年部分工程款项无法清算,进行结转。
三、关于2025年支出总表的说明
淮南市八公山区山王镇人民政府2025年支出预算7329.9万元,比2024年预算增加4614万元,增长170%,增长原因主要是2025承接新的项目,加大推荐山王镇特色经济发展。其中,基本支出761.1万元,占10%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出6568.8万元,占90%,主要用于各种项目建设,工作开展。
四、关于2025年财政拨款收支总表的说明
淮南市八公山区山王镇人民政府2025年财政拨款收支预算6497.3万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1489.5万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入1489.5万元,上年结转收入5007.8万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出102.2万元,占1.39%;国防支出4.8万元,占0.7%;文化旅游体育与传媒支出12.2万元,占0.2%;社会保障和就业支出114.3万元,占1.6%;卫生健康支出23.2万元,占0.3%;城乡社区支出1,512.3万元,占21%;农林水支出2,035.2万元,占28%;交通运输支出52.4,占0.7%;自然资源海洋气象等支出3,410.1万元,占47%;住房保障支出55.4万元,占8%;其他支出7.7万元,占0.1%。
五、关于2025年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
淮南市八公山区山王镇人民政府的2025年一般公共预算支出6122万元,比2024年预算增加3849万元,增长169%,主要原因是项目支出增加。
(二)一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出102.2万元,占1.7%;国防支出4.8万元,占0.08%;文化旅游体育与传媒支出12.2万元,占0.2%;社会保障和就业支出114.3万元,占2%;卫生健康支出23.2万元,占0.4%;城乡社区支出312.2万元,占5%;农林水支出2,035.2万元,占33%;交通运输支出52.4万元,占0.9%;自然资源海洋气象等支出3,410.1万元,占56%;住房保障支出55.4万元,占0.9%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)2025年预算10.2万元,比2024年预算增加9.7万元,增长4850%,增长原因主要是项目支出增加。
2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)2025年预算40万元,比2024年预算减少482万元,下降92%,下降原因主要是支出功能科目调整。
3.一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)2025年预算52万元,比2024年预算增加52万元,增长100%,增长原因主要是项目数量增加。
4.国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)2025年预算4.8万元,比2024年预算减少1.2万元,下降20%,下降原因主要是兵役征集事务减少。
5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)2025年预算4.2万元,比2024年预算增加0.1万元,增长2%,增长原因主要是文化旅游工程的开展支出增加。
6.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)2025年预算8万元,比2024年预算减少4万元,下降33%,下降原因主要是支出功能科目调整。
7.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)2025年预算26万元,比2024年预算增加26万元,增长原因去年没有该项预算资金支出。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2025年预算12.4万元,比2024年预算增加0.9万元,增长7.8%,增长原因退休人员增多。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算44.4万元,比2024年预算减少5.3万元,下降11%,下降原因主要是规范单位人员基本养老保险管理,纳入预算管理。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算22.2万元,比2024年预算减少2.7万元,下降11%,下降原因主要是规范单位人员职业年金管理,纳入预算管理。
11.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2025年预算3.8万元,比2024年预算减少0.5万元,下降12%,下降原因主要是支出功能科目调整。
12.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)2025年预算5.5万元,比2024年预算增加5.5万元,增长原因去年没有该项预算资金支出。
13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算12.3万元,比2024年预算减少1.9万元,下降13%,下降原因主要是人员变动。
14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算6.9万元,比2024年预算减少0.3万元,下降4%,下降原因主要是规范事业单位医疗补助。
15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算4万元,比2024年预算减少0.7万元,下降15%,下降原因主要是公务员医疗补助基数调整。
16.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2025年预算30万元,比2024年预算减少15.2万元,下降34%,下降原因主要是支出功能科目调整。
17.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)2025年预算40万元,与2024年预算持平。
18.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2025年预算242.2万元,比2024年预算增加242.2万元,增长原因主要是去年没有该项资金支出。
19.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)2025年预算945.1万元,比2024年预算减少154.5万元,下降14%,下降原因主要是项目支出减少。
20.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)2025年预算115万元,比2024年预算增加115万元,增长100%,增长原因主要是支出功能科目调整。
21.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)2025年预算832.6万元,比2024年预算增加832.6万元,增长100%,增长原因去年没有该项预算资金支出。
22.农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)2025年预算1万元,与2024年预算持平。
23.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)2025年预算20万元,比2024年预算增加20万元,增长100%,增长原因主要是项目支出增加。
24.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)2025年预算13.2万元,比2024年预算减少36.8万元,下降74%,下降原因主要是支出功能科目调整。
25.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)2025年预算108.3万元,比2024年预算减少92.8万元,下降46%,下降原因主要是项目减少。
26.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)2025年预20.7万元,比2024年预算增加20.7万元,增长原因去年没有该项预算资金支出。
27.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)2025年预算31.7万元,比2024年预算减少27万元,下降570%,下降原因主要是支出功能科目调整。
28.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)2025年预算3,410.1万元,比2024年预算增加3310.1万元,增长331010%,增长原因按照国家政策规定的自然资源利用与保护方面支出增加。
29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算33.4万元,比2024年预算减少3.9万元,下降10%,下降原因主要住房公积金基数调整。
30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算22.1万元,比2024年预算减少1.8万元,下降7.5%,下降原因主要是提租补贴调整。
六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
淮南市八公山区山王镇人民政府2025年一般公共预算基本支出761.1万元,其中,人员经费731.4万元,公用经费29.7万元。
(一)人员经费731.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费29.7万元,主要包括:办公费、工会经费、其他交通费用。
七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明
淮南市八公山区山王镇人民政府2025年政府性基金支出1207.9万元,比2024年预算增加765万元,增长173%,主要原因:一是加大对乡村经济发展的倾斜,打造山王镇的特色乡村经济;二是拉拢企业的投资,带动山王镇经济。具体情况如下:
(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)2025年预算68.2万元,比2024年预算81.8减少万元,下降55%,下降原因主要是项目支出减少。
(二)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)2025年预算1128.6万元,比2024年预算增加835.6万元,增长286%,增长原因主要是加大对乡村经济发展的倾斜,打造山王镇的特色乡村经济。
(三)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)2025年预算3.4万元,比2024年预算增加3.4元,增长340%,增长原因主要是拉拢企业的投资,带动山王镇经济。
(四)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)2025年预算1万元,比2024年预算增加1万元,增长100%,增长原因主要是项目支出增加。
(五)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)2025年预算6.7万元,比2024年预算增加6.7万元,增长670%,增长(下降)原因主要是项目支出增加。
八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
淮南市八公山区山王镇人民政府2025年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出表的说明
淮南市八公山区山王镇人民政府2025年预算共安排项目支出6568.8万元,比2024年预算增加5079.4万元,增长341%,增长原因主要是增长原因主要是2024年度部分项目未清算,同时上级政府加大了对乡镇发展的投资新增了部分项目。主要包括:本年财政拨款安排728.4万元(其中,一般公共预算拨款安排728.4万元),财政拨款上年结转安排5840.4万元(其中,一般公共预算拨款安排4632.5万元,政府性基金预算拨款安排1207.9万元)。
十、关于2025年政府采购支出表的说明
淮南市八公山区山王镇人民政府2025年预算安排政府采购支出20万元,比2024年预算减少2.2万元,下降10%,下降原因主要是镇政府厉行节俭。其中,一般公共预算安排20万元,占100%。
十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明
淮南市八公山区山王镇人民政府2025年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
1.“城市社区服务群众经费”项目。
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(1)项目概述。城市社区用于服务群众,为民便利的资金。 (2)立项依据。淮八财(2015)118号文 (3)实施主体。山王镇下属4个社区 (4)起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。 (5)项目内容。城市社区用于服务群众的设施建设,环境维护,公益体检,设施维护等。 (6)年度预算安排。40万元,每个社区10万元,其中市级资金5万,区级资金5万元。 (7)绩效目标。提高山王镇境内社区的服务水平,提升服务质量,维护社区居民利益
项目支出绩效目标表 |
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(2025年度) |
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项目名称 |
城市社区服务群众经费 |
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主管部门及代码 |
[051]淮南市山王镇人民政府 |
实施单位 |
淮南市山王镇人民政府 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
年度资金总额: |
40.00 |
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其中:财政拨款 |
40.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 |
保障社区服务群众的质量,提高为人民服务的积极性,完善社区内公益设施的建设,坚持推进各社区为群众服务的理念。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
社区个数 |
4个 |
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质量指标 |
保障社区群众的生活 |
高 |
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时效指标 |
保障时间 |
一年 |
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成本指标 |
各个社区服务群众 |
10万 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
保障社区服务群众质量 |
90% |
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社会效益指标 |
社区和谐稳定 |
和谐 |
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生态效益指标 |
环境明显改善 |
显著 |
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可持续影响指标 |
影响时间 |
一年 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
100% |
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(二)机关运行经费。
淮南市八公山区山王镇人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算30万元,比2024年预算增加30万元,增长3000%,增长主要原因是机关运行事务调整。
(三)政府采购情况。
淮南市八公山区山王镇人民政府2025年政府采购预算20万元。其中:政府采购货物预算20万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日,淮南市八公山区山王镇人民政府共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车2辆。单价100万元以上的设备(不含车辆)0台(套)。
2025年部门预算安排购置公务用车1辆,购置费18万元,其中:主要领导干部用车1辆;安排购置单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套),购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况。
2025年,淮南市八公山区山王镇人民政府7个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款728.4万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。(根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释)
附件:八公山区山王镇人民政府2025年度项目支出绩效目标表 (1).doc
