淮南市八公山区应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
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项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
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合 计 |
1.83 |
1.83 |
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因公出国(境)费 |
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公务接待费 |
1.40 |
1.40 |
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公务用车购置及运行维护费 |
0.43 |
0.43 |
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其中:公务用车运行维护费 |
0.43 |
0.43 |
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公务用车购置费 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
淮南市八公山区应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.83万元,其原因是经济科目调整,实际公务用车运行费预算为2万元,“三公”经费支出预算为3.4万元。支出决算为1.83万元,完成预算的100%;较上年增加0.13万元,增长7.65%。决算数与预算数一致。决算数较上年增加的主要原因是工作任务加重。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
淮南市八公山区应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.40万元,占76.50%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.43万元,占23.50%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%;决算数与预算数相同;较上年减少0万元,下降0%。原因是2022年度、2023年度均未安排因公出国(境)计划。故2023年淮南市八公山区应急管理局因公出国(境)团组0次,累计出国(境)0人次。
2.公务接待费预算为1.40万元,支出决算为1.40万元,完成预算的100%;较上年增加0.6万元,增长75%。决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是接待上级、外市单位业务指导和工作调研等业务往来支出。2023年淮南市八公山区应急管理局国内公务接待共21批次(其中外事接待0批次),332人次(其中外事接待0人次)。主要是用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等业务往来支出。经费使用贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府有关具体要求,严格执行《淮南市市直机关公务接待费管理暂行办法》(淮财行政〔2014〕581 号)相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费预算为0.43万元,其原因是经济科目调整,实际公务用车运行费预算为2万元。支出决算为0.43万元,完成预算的100%;较上年减少0.47万元,下降52.22%。决算数与预算数一致。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约,压缩一般性支出。其中,公务用车购置费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%;决算数与预算数相同;较上年减少0万元,下降0%。原因是2022年度、2023年度均未安排公务用车购置费计划。2023年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费预算为0.43万元,其原因是经济科目调整,实际公务用车运行费预算为2万元。支出决算为0.43万元,完成预算的100%;较上年减少0.47万元,下降52.22%。决算数与预算数一致。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约,压缩一般性支出。公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于车辆燃料费。截至2023年12月31日,淮南市八公山区应急管理局机关开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
